Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0191 kontrola a čistenie komínov - ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Gazdík Jozef 33272743 139,42 € 03.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0118 kurenárske práce Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 28,02 € 14.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0121 mobil 6/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 21.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0066 mobil paušál Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 22.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0258 mobil paušál Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 27.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0139 mobil. paušál 7/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 16.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0206 mobilný paušál 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 18.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0101 mobilný paušál 5/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 21.06.2021 13.07.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0158 mobilný paušál 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 22.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0184 mobilný paušál 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 20.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0225 nákup - školská stolička čalúnená Obchodná akadémia Humenné 00162132 K - Ten KOVO, s.r.o. 36418447 2 793,00 € 01.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0216 nákup odbornej literatúry Obchodná akadémia Humenné 00162132 Martinus, s.r.o. 45503249 82,90 € 19.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0220 nákup spotrebného tovaru Obchodná akadémia Humenné 00162132 LEPAL TECHNIK, s.r.o. 36505455 24,19 € 26.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0254 nákup spotrebného tovaru Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 468,00 € 22.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0235 nákup upratovacích vozíkov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 329,40 € 07.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0260 nákup- el. varič Obchodná akadémia Humenné 00162132 NAY a.s. 35739487 31,90 € 29.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0259 nákup- hrniec, taniere Obchodná akadémia Humenné 00162132 Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ 31291295 61,50 € 29.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0255 notebook Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 592,00 € 22.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0185 nové verzie MAGMA 4.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 20.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0120 nové verzie MAGMA 7.-9./2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 16.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0047 O2-telefónne služby Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 17.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0086 odber tepla 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0087 odber tepla 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0088 odber tepla 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0089 odber tepla 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0100 odvoz odpadu Obchodná akadémia Humenné 00162132 Technické služby mesta Humenné 00186155 89,10 € 17.06.2021 13.07.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0156 odvoz odpadu 3.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Technické služby mesta Humenné 00186155 74,25 € 17.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0245 oprava havarijného stavu ŠJ Obchodná akadémia Humenné 00162132 CONTRACTOR - EU s. r. o. 44432739 106 125,77 € 10.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0246 oprava havarijného stavu ŠJ - 2.časť Obchodná akadémia Humenné 00162132 CONTRACTOR - EU s. r. o. 44432739 106 418,23 € 10.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0105 oprava notobooku Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 75,00 € 29.06.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »