DFB/21/0195 |
plyn preddavok internát 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0202 |
hyginické potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
393,12 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0203 |
pevná linka 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,02 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0216 |
nákup odbornej literatúry |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
82,90 € |
19.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0217 |
prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0214 |
servisné poplatky za poskytnutie Knižnično-informačného systému rok 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
66,39 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0215 |
BOZP 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
23.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0207 |
poplatok za odvoz odpadu 10-12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
178,20 € |
18.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0222 |
stravné lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 915,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0218 |
tlaková skúška hasiacich prístorjov a hydrantov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
362,30 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0197 |
el. energia 10/2021 - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
284,76 € |
04.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0196 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
695,51 € |
04.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0223 |
výkon zodpovednej osoby 12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0228 |
DTD dosky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
126,37 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0224 |
stravné lístky 400 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 532,00 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0225 |
nákup - školská stolička čalúnená |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
2 793,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0229 |
spotreba vody škola od 23.10. do 23.11.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
600,98 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0227 |
spotreba vody škola 23.10.-23.11.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
536,03 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0238 |
tlačiareň |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
412,00 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0232 |
záloha plyn -internát 12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0235 |
nákup upratovacích vozíkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
329,40 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0237 |
dátové služby 12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0236 |
pevná linka 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,69 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0231 |
spotreba energie škola 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
816,91 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0230 |
spotreba energie 11/2021 - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
325,69 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0242 |
vysávač Karcher |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
177,18 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0241 |
USB relé BOX |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LIVOLO s.r.o. |
46182543 |
|
40,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0234 |
základný servis výťahu 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0233 |
antigenové testy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
100,00 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0246 |
oprava havarijného stavu ŠJ - 2.časť |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
106 418,23 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |