Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0140 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 489,50 € 23.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0176 stravné lístky 500 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 06.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0222 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 30.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0224 stravné lístky 400 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 532,00 € 02.12.2021 16.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/21/0001 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 770,00 € 03.12.2021 30.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0261 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 910,80 € 29.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0006 Systémová podpora MAGMA Obchodná akadémia Humenné 00162132 AutoCont 36396222 25,49 € 20.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0053 systémová podpora MAGMA 1.Q 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AutoCont 36396222 135,29 € 31.03.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0063 verzia MAGMA 2.Q 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AutoCont 36396222 25,49 € 19.04.2021 11.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0120 nové verzie MAGMA 7.-9./2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 16.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0119 systémová podpora MAGMA 4.-6./2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0185 nové verzie MAGMA 4.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 20.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0181 systémová podpora MAGMA 3.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 12.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0217 prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 25.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0225 nákup - školská stolička čalúnená Obchodná akadémia Humenné 00162132 K - Ten KOVO, s.r.o. 36418447 2 793,00 € 01.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0029 čistiace potreby nákup Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kridla, s.r.o. 36466778 9,65 € 09.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0068 kancelársky materiál Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 29,70 € 27.04.2021 15.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0123 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 11,51 € 23.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0122 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 117,79 € 23.07.2021 12.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0144 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 29,34 € 16.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0154 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 27,70 € 09.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0153 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 57,38 € 09.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0189 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 57,07 € 26.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0202 hyginické potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 393,12 € 09.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0235 nákup upratovacích vozíkov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 329,40 € 07.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0251 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 429,60 € 20.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0113 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 79,09 € 08.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0219 dezinfekcia Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 148,18 € 26.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0262 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 131,16 € 30.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0220 nákup spotrebného tovaru Obchodná akadémia Humenné 00162132 LEPAL TECHNIK, s.r.o. 36505455 24,19 € 26.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »