Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0211 teplo 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0212 teplo 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0213 teplo 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0214 servisné poplatky za poskytnutie Knižnično-informačného systému rok 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenská národná knižnica 36138517 66,39 € 22.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0215 BOZP 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 72,00 € 23.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0216 nákup odbornej literatúry Obchodná akadémia Humenné 00162132 Martinus, s.r.o. 45503249 82,90 € 19.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0217 prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 25.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0218 tlaková skúška hasiacich prístorjov a hydrantov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Ing. Cyril Ciganoc 35025638 362,30 € 25.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0219 dezinfekcia Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 148,18 € 26.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0220 nákup spotrebného tovaru Obchodná akadémia Humenné 00162132 LEPAL TECHNIK, s.r.o. 36505455 24,19 € 26.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0221 pamäťová karta Obchodná akadémia Humenné 00162132 NAY a.s. 35739487 12,99 € 30.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0222 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 30.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0223 výkon zodpovednej osoby 12/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 02.12.2021 16.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0224 stravné lístky 400 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 532,00 € 02.12.2021 16.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0225 nákup - školská stolička čalúnená Obchodná akadémia Humenné 00162132 K - Ten KOVO, s.r.o. 36418447 2 793,00 € 01.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0226 spotreba vody ŠJ Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 23,72 € 21.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0227 spotreba vody škola 23.10.-23.11.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 536,03 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0228 DTD dosky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 126,37 € 03.12.2021 16.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0229 spotreba vody škola od 23.10. do 23.11.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 600,98 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0230 spotreba energie 11/2021 - internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 325,69 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0231 spotreba energie škola 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 816,91 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0232 záloha plyn -internát 12/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,00 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0233 antigenové testy Obchodná akadémia Humenné 00162132 PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 100,00 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0234 základný servis výťahu 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 06.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0235 nákup upratovacích vozíkov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 329,40 € 07.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0236 pevná linka 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,69 € 08.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0237 dátové služby 12/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0238 tlačiareň Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 412,00 € 09.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0239 právne služby Obchodná akadémia Humenné 00162132 JUDr. Zuzana Petriganová - advokátska kancelária 50940953 388,65 € 07.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0240 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hattech, s.r.o. 45947503 176,35 € 07.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »