Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0072 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 85,51 € 09.04.2025 15.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0073 porada ekonomických pracovníkov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2025 15.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
12 Objednávame si kancelárske potreby: Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kridla, s.r.o. 36466778 85,51 € 09.04.2025 15.05.2025 Objednávka
DFB/25/0074 spotreba plynu škola 3/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 314,03 € 09.04.2025 14.06.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0069 servisné práce SPIN 2.Q.2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 15.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0067 nové verzie MAGMA 2.Q./2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 14.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0068 preddavok plyn ŠI 4/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 314,00 € 02.04.2025 15.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/25/0005 vstupenky na predstavenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 110,00 € 02.04.2025 16.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0066 správa počítačovej siete 3/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 206,00 € 01.04.2025 14.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0065 Výkon zodpovednej osoby 4/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 01.04.2025 14.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0064 servis výťah škola 3/25 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 150,63 € 31.03.2025 14.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0063 systémová podpora MAGMA 1.Q/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 31.03.2025 14.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0062 porada riaditeľov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2025 14.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
11 objednávame si vstupenky na predstavenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 110,00 € 27.03.2025 28.03.2025 Objednávka
DFB/25/0060 spotreba vody škola od 1.3.-20.3.2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 454,79 € 27.03.2025 14.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0061 spotreba vody ŠI 1.3.-20.3.2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 525,74 € 27.03.2025 14.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0059 servis výťah ŠI 1. Q/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Jozef Karandušovský 14297396 90,00 € 26.03.2025 14.05.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0058 BOZP 3/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 79,95 € 25.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0055 mobil 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,48 € 24.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0056 poistné internát, ŠJ 2.Q/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Union poisťovňa, a.s. 31322051 323,41 € 24.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »