DFB/25/0072 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
85,51 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0073 |
porada ekonomických pracovníkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
12 |
Objednávame si kancelárske potreby: |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
85,51 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0074 |
spotreba plynu škola 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 314,03 € |
09.04.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0069 |
servisné práce SPIN 2.Q.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0067 |
nové verzie MAGMA 2.Q./2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0068 |
preddavok plyn ŠI 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 314,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFS/25/0005 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
110,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0066 |
správa počítačovej siete 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
206,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0065 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0064 |
servis výťah škola 3/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
150,63 € |
31.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0063 |
systémová podpora MAGMA 1.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0062 |
porada riaditeľov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
11 |
objednávame si vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
110,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0060 |
spotreba vody škola od 1.3.-20.3.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
454,79 € |
27.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0061 |
spotreba vody ŠI 1.3.-20.3.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
525,74 € |
27.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0059 |
servis výťah ŠI 1. Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
26.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0058 |
BOZP 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0055 |
mobil 2/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,48 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/25/0056 |
poistné internát, ŠJ 2.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |