Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
11 objednávame si vstupenky na predstavenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 110,00 € 27.03.2025 28.03.2025 Objednávka
DFB/25/0058 BOZP 3/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 79,95 € 25.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0055 mobil 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,48 € 24.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0057 poistné škola 2.Q/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Union poisťovňa, a.s. 31322051 460,08 € 24.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0056 poistné internát, ŠJ 2.Q/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Union poisťovňa, a.s. 31322051 323,41 € 24.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0054 vývoz odpadu 1.Q/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Technické služby mesta Humenné 00186155 366,96 € 17.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
10 Objednávame si čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 34,86 € 14.03.2025 28.03.2025 Objednávka
DFB/25/0053 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 34,86 € 14.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0050 nákup tonerov Obchodná akadémia Humenné 00162132 N-COPY s. r. o. 48301850 27,06 € 10.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0048 služby pevnej siete 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,32 € 07.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0049 správa plynovej kotolne 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 670,35 € 07.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0047 dátové služby 3/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0046 spotreba plynu škola 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 894,72 € 06.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0045 spotreba vody škola 01.02.-28.02.2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 632,75 € 06.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0044 spotreba vody ŠI 01.02.-28.02.2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 641,42 € 06.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
09 Objednávame si kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 N-COPY s. r. o. 48301850 27,06 € 05.03.2025 28.03.2025 Objednávka
DFB/25/0042 preddavok plyn ŠI 3/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 314,00 € 04.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0043 správa počítačovej siete 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 206,00 € 04.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0041 Výkon zodpovednej osoby 3/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 03.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0040 servis výťah škola 2/25 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 150,63 € 03.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
1 2 3 4 »