| 58 | Objednávame si toaletný papier TORK | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | BH komplet, s.r.o. | 50171402 |  | 468,00 € | 20.12.2021 |  |  | 27.12.2021 |  |  | Objednávka | 
    | 59 | Objednávame si notebook ASUS X515 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Alojz Ščecina | 17303206 |  | 592,00 € | 20.12.2021 |  |  | 27.12.2021 |  |  | Objednávka | 
    | DFB/21/0251 | spotrebný tovar | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Krídla, s.r.o. | 36466778 |  | 429,60 € | 20.12.2021 |  |  | 03.01.2022 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0250 | dezinfekcia priestorov | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Hatteam, s.r.o. | 50130633 |  | 300,00 € | 16.12.2021 |  |  | 27.12.2021 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0248 | výkon činnosti stavebného dozoru | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | FAMES s.r.o. | 52262596 |  | 5 100,00 € | 14.12.2021 |  |  | 27.12.2021 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0249 | BOZP 12/2021 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Katanová Zdenka | 37369083 |  | 72,00 € | 14.12.2021 |  |  | 27.12.2021 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0247 | poistné internát 1.Q/2022 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 |  | 202,24 € | 14.12.2021 |  |  | 27.12.2021 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0244 | antigenové testy | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. | 36716871 |  | 770,40 € | 14.12.2021 |  |  | 27.12.2021 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0241 | USB relé BOX | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | LIVOLO s.r.o. | 46182543 |  | 40,00 € | 13.12.2021 |  |  | 21.12.2021 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | 53 | Objednávame si antigénové testy a respirátory | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. | 36716871 |  | 770,40 € | 13.12.2021 |  |  | 21.12.2021 |  |  | Objednávka | 
    | 54 | Objednávame si USB spínacie relé U1CRB | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | LIVOLO s.r.o. | 46182543 |  | 40,00 € | 13.12.2021 |  |  | 21.12.2021 |  |  | Objednávka | 
    | DFB/21/0243 | výťah internát  10.-12./2021 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Jozef Karandušovský | 14297396 |  | 90,00 € | 13.12.2021 |  |  | 27.12.2021 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | 55 | objednávame si deratizáciu a dezinfekciu priestorov školy | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Hatteam, s.r.o. | 50130633 |  | 300,00 € | 13.12.2021 |  |  | 27.12.2021 |  |  | Objednávka | 
    | DFB/21/0242 | vysávač Karcher | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 |  | 177,18 € | 10.12.2021 |  |  | 21.12.2021 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0246 | oprava havarijného stavu ŠJ - 2.časť | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | CONTRACTOR - EU s. r. o. | 44432739 |  | 106 418,23 € | 10.12.2021 |  |  | 27.12.2021 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0245 | oprava havarijného stavu ŠJ | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | CONTRACTOR - EU s. r. o. | 44432739 |  | 106 125,77 € | 10.12.2021 |  |  | 27.12.2021 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0238 | tlačiareň | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Alojz Ščecina | 17303206 |  | 412,00 € | 09.12.2021 |  |  | 21.12.2021 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0237 | dátové služby 12/2021 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 58,80 € | 08.12.2021 |  |  | 21.12.2021 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0236 | pevná linka 11/2021 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 41,69 € | 08.12.2021 |  |  | 21.12.2021 | Emília Drobňáková |  | Faktúra | 
    | 50 | Objednávame si vysávač Karcher T10/1 | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 |  | 177,18 € | 07.12.2021 |  |  | 15.12.2021 |  |  | Objednávka |