Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0055 nákup tonerov Obchodná akadémia Humenné 00162132 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 137,08 € 20.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0056 nákup tonerov Obchodná akadémia Humenné 00162132 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 297,79 € 22.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0054 mobil 2/24 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 20.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0048 nákup spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Lyreco 35958120 578,16 € 08.04.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0042 správa počítačovej siete 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 200,00 € 04.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0053 odvoz odpadu 1.Q/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Technické služby mesta Humenné 00186155 324,72 € 15.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0046 spotreba vody škola 31.1.-29.2.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 617,99 € 06.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0047 spotreba vody ŠI 31.01.2024-29.02.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 650,52 € 06.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0045 faktúra k zálohovej faktúre teplo 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 720,00 € 15.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0049 služby pevnej siete 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,18 € 11.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0040 BOZP 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 78,00 € 29.02.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0043 Výkon zodpovednej osoby 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 04.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/24/0002 vstupenky na divad. predstavenie 26.5.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 308,00 € 20.03.2024 12.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/24/0003 vstupenky HAMMEL/ PRÚDY Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 225,00 € 20.03.2024 12.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0063 tlačivá vysvedčenia Obchodná akadémia Humenné 00162132 ŠEVT a.s. 31331131 211,80 € 28.03.2024 19.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0065 servisné práce SPIN 2.Q.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0067 správa počítačovej siete 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 200,00 € 02.04.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0070 porada riaditeľov 4.4.-5.4.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0064 systémová podpora MAGMA 1.Q/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 02.04.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0061 servis výťah ŠI 1.Q./2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Jozef Karandušovský 14297396 90,00 € 26.03.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »