Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0154 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 27,70 € 09.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0153 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 57,38 € 09.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0145 Vyhľadávanie úniku vody SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aquafind, s.r.o. 47145714 576,00 € 03.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0146 preddavok plyn 9/2021 SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,00 € 06.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0152 BOZP 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 72,00 € 08.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0150 služby pevnej siete 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,85 € 08.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0143 servis výťahu -škola 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 03.09.2021 15.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0142 zúčtovanie spotreby vody od 21.7.-do 24.8.2021- škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 530,36 € 26.08.2021 15.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
19 Objednávame si opravu strechy na budove školy podľa cenovej ponuky, v hodnote 3500,- €. Obchodná akadémia Humenné 00162132 TESAR - DACH, s.r.o. 45595151 0,00 € 16.09.2021 01.10.2021 Objednávka
18 Objednávame si : kancelársky papier 20 kartónov x 5, vonný náhradný klobúčik, lepiaci roller Obchodná akadémia Humenné 00162132 Lyreco 35958120 0,00 € 19.08.2021 20.09.2021 Objednávka
DFB/21/0137 školenie Základy verejného obstarania Obchodná akadémia Humenné 00162132 Ing. Martin Papcún 45528772 50,00 € 16.08.2021 18.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0140 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 489,50 € 23.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0141 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Lyreco 35958120 295,37 € 26.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0136 dátové služby 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0134 elektrina 7/2021 internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 80,40 € 09.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0133 spotreba elektriny 7/2021 -škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 377,30 € 09.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0139 mobil. paušál 7/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 16.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0138 služby siete SANET 3.Q.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0082 PC, tlačiarne, interaktívne tabule Obchodná akadémia Humenné 00162132 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 136 185,80 € 25.05.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0144 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 29,34 € 16.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »