Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
39 Objednávame si odbornú literatúru. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Martinus, s.r.o. 45503249 82,90 € 18.11.2021 30.11.2021 Objednávka
40 Objednávame si spotrebný materiál podľa výberu. Obchodná akadémia Humenné 00162132 LEPAL TECHNIK, s.r.o. 36505455 24,19 € 02.11.2021 30.11.2021 Objednávka
38 Objednávame si stravné lístky 500 ks x 3,83€ Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 28.10.2021 30.11.2021 Objednávka
37 Objednávame si prepojenie personálneho softwaru s ekonomickým softwarom. Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 18.11.2021 18.11.2021 Objednávka
36 Objednávame si KATRIN kotúč 2.vrst. - 60 ks rukavice nitril M (100ks) -6 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 393,12 € 08.11.2021 18.11.2021 Objednávka
33 Objednávame si odborné knihy Obchodná akadémia Humenné 00162132 Martinus, s.r.o. 45503249 203,33 € 02.11.2021 18.11.2021 Objednávka
34 Objednávame si školenie ,,Dokumentácia úradu po novom -nový zákon o archívnictve 364/2020 Z.z. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 37,00 € 02.11.2021 18.11.2021 Objednávka
35 Objednávame si: zásobníky na toaletný papier -20 ks náplň mydlo 4x 1,3L zásobník na mydlo - 1 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 778,80 € 03.11.2021 18.11.2021 Objednávka
DFB/21/0187 pracovné prostriestriedky školník Obchodná akadémia Humenné 00162132 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 115,97 € 21.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0189 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 57,07 € 26.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0188 BOZP 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 73,20 € 25.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0184 mobilný paušál 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 20.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0185 nové verzie MAGMA 4.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 20.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0181 systémová podpora MAGMA 3.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 12.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0179 dátové služby 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0175 spotreba elek. energie škola 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 545,90 € 06.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0174 spotreba elektrickej energie ŠI 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 160,61 € 06.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0182 podložky pod myš Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 200,00 € 18.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0180 servisné práce SPIN 10.-12.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0183 poistné ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Union poisťovňa, a.s. 31322051 159,58 € 20.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »