Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/21/0001 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 770,00 € 03.12.2021 30.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0192 4.splátka poistného Obchodná akadémia Humenné 00162132 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 367,03 € 03.11.2021 28.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
56 Objednávame si papierové rolky KATRIN do zásobníkov a jednorázové rukavice. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 429,60 € 20.12.2021 27.12.2021 Objednávka
57 Objednávame si príklepová vŕtačka MAKITA, aku vŕtačka DEEWALT a spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 LEPAL TECHNIK, s.r.o. 36505455 297,18 € 20.12.2021 27.12.2021 Objednávka
58 Objednávame si toaletný papier TORK Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 468,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Objednávka
59 Objednávame si notebook ASUS X515 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 592,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Objednávka
DFB/21/0246 oprava havarijného stavu ŠJ - 2.časť Obchodná akadémia Humenné 00162132 CONTRACTOR - EU s. r. o. 44432739 106 418,23 € 10.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0245 oprava havarijného stavu ŠJ Obchodná akadémia Humenné 00162132 CONTRACTOR - EU s. r. o. 44432739 106 125,77 € 10.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0250 dezinfekcia priestorov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hatteam, s.r.o. 50130633 300,00 € 16.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFK/21/0002 traktorová kosačka Solo Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hattech, s.r.o. 45947503 3 990,00 € 06.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0248 výkon činnosti stavebného dozoru Obchodná akadémia Humenné 00162132 FAMES s.r.o. 52262596 5 100,00 € 14.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0249 BOZP 12/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 72,00 € 14.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0243 výťah internát 10.-12./2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Jozef Karandušovský 14297396 90,00 € 13.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0247 poistné internát 1.Q/2022 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Union poisťovňa, a.s. 31322051 202,24 € 14.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0240 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hattech, s.r.o. 45947503 176,35 € 07.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0244 antigenové testy Obchodná akadémia Humenné 00162132 LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. 36716871 770,40 € 14.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
55 objednávame si deratizáciu a dezinfekciu priestorov školy Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hatteam, s.r.o. 50130633 300,00 € 13.12.2021 27.12.2021 Objednávka
DFB/21/0225 nákup - školská stolička čalúnená Obchodná akadémia Humenné 00162132 K - Ten KOVO, s.r.o. 36418447 2 793,00 € 01.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0229 spotreba vody škola od 23.10. do 23.11.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 600,98 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0227 spotreba vody škola 23.10.-23.11.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 536,03 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »