Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0213 teplo 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0212 teplo 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0211 teplo 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0210 teplo 7/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0209 teplo 6/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0208 preddavok teplo 5/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0221 pamäťová karta Obchodná akadémia Humenné 00162132 NAY a.s. 35739487 12,99 € 30.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0220 nákup spotrebného tovaru Obchodná akadémia Humenné 00162132 LEPAL TECHNIK, s.r.o. 36505455 24,19 € 26.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0219 dezinfekcia Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 148,18 € 26.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0206 mobilný paušál 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 18.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0205 služby počítačovej siete SANET 4.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 18.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0204 dátové služby 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0194 apotreba vody škola 23.09.2021-22.10.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 548,69 € 03.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0193 spotreba vody- internát 23.09.2021-22.10.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 610,69 € 03.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0195 plyn preddavok internát 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,00 € 03.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0202 hyginické potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 393,12 € 09.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0203 pevná linka 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,02 € 09.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0216 nákup odbornej literatúry Obchodná akadémia Humenné 00162132 Martinus, s.r.o. 45503249 82,90 € 19.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0217 prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 25.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0214 servisné poplatky za poskytnutie Knižnično-informačného systému rok 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenská národná knižnica 36138517 66,39 € 22.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »