Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0138 služby siete SANET 3.Q.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0205 služby počítačovej siete SANET 4.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 18.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
43 Objednávame si dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 148,18 € 25.11.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0219 dezinfekcia Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 148,18 € 26.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0064 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Gazdík Jozef 33272743 139,42 € 21.04.2021 11.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0191 kontrola a čistenie komínov - ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Gazdík Jozef 33272743 139,42 € 03.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0053 systémová podpora MAGMA 1.Q 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AutoCont 36396222 135,29 € 31.03.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0119 systémová podpora MAGMA 4.-6./2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0181 systémová podpora MAGMA 3.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 12.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0262 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 131,16 € 30.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
63 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 131,16 € 29.12.2021 25.01.2022 Objednávka
47 objednávame si dosky DTD 18mm -2ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 126,37 € 03.12.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0228 DTD dosky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 126,37 € 03.12.2021 16.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0004 základný servis výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0025 servis výťah 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 05.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0041 servis výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 04.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0061 servis výťahu 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 12.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0077 servis výťahu 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 07.05.2021 16.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0097 servis výťahu 5/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 08.06.2021 13.07.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0110 servis výťahu škola 6/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 07.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »