Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0020 Výkon zodpovednej osoby 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0043 Výkon zodpovednej osoby 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 04.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0017 BOZP 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 78,00 € 31.01.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0040 BOZP 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 78,00 € 29.02.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0066 BOZP 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 78,00 € 02.04.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0061 servis výťah ŠI 1.Q./2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Jozef Karandušovský 14297396 90,00 € 26.03.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0033 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 94,73 € 22.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
03 Objednávame si spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 94,73 € 22.02.2024 14.03.2024 Objednávka
04 objednávame si čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 96,55 € 22.02.2024 14.03.2024 Objednávka
DFB/24/0034 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 96,55 € 22.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0075 porada ekonómov 15.4.-16.4.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 17.04.2024 16.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0070 porada riaditeľov 4.4.-5.4.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0079 BOZP 4/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 123,60 € 24.04.2024 16.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0036 pracovné oblečenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 135,07 € 23.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
05 Objednávame si pracovné oblečenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 135,07 € 22.02.2024 14.03.2024 Objednávka
DFB/24/0064 systémová podpora MAGMA 1.Q/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 02.04.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0062 servis výťah škola 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 28.03.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0015 servis výťah škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 29.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0026 servis výťah škola 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 06.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0035 servis výťah škola 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 13.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »