DFB/24/0020 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
BOZP 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
78,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
BOZP 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
78,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
BOZP 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
78,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
servis výťah ŠI 1.Q./2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
26.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
94,73 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
03 |
Objednávame si spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
94,73 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
04 |
objednávame si čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
96,55 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0034 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
96,55 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
porada ekonómov 15.4.-16.4.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
porada riaditeľov 4.4.-5.4.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
BOZP 4/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
123,60 € |
24.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
pracovné oblečenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
135,07 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
05 |
Objednávame si pracovné oblečenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
135,07 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0064 |
systémová podpora MAGMA 1.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
servis výťah škola 3/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
136,98 € |
28.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
servis výťah škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
136,98 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
servis výťah škola 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
136,98 € |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
servis výťah škola 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
136,98 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |