Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0233 antigenové testy Obchodná akadémia Humenné 00162132 PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 100,00 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0042 poistné 17.02.-16.05.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 102,59 € 04.03.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0187 pracovné prostriestriedky školník Obchodná akadémia Humenné 00162132 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 115,97 € 21.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0106 čistenie odpadu Obchodná akadémia Humenné 00162132 MP KANAL, s.r.o. 46306056 116,64 € 02.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0122 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 117,79 € 23.07.2021 12.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0004 základný servis výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0025 servis výťah 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 05.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0041 servis výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 04.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0061 servis výťahu 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 12.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0077 servis výťahu 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 07.05.2021 16.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0097 servis výťahu 5/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 08.06.2021 13.07.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0110 servis výťahu škola 6/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 07.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0129 servis výťah -škola 7/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 05.08.2021 15.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0143 servis výťahu -škola 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 03.09.2021 15.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0173 Základný servis výťah OA 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 06.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0198 servis výťah škola 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 05.11.2021 08.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0234 základný servis výťahu 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 06.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
47 objednávame si dosky DTD 18mm -2ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 126,37 € 03.12.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0228 DTD dosky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 126,37 € 03.12.2021 16.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0262 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 131,16 € 30.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »