Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
37 Objednávame si prepojenie personálneho softwaru s ekonomickým softwarom. Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 18.11.2021 18.11.2021 Objednávka
DFB/21/0217 prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 25.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0099 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 489,50 € 05.06.2021 13.07.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0140 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 489,50 € 23.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
41 Objednávame si školské stoličky čalúnené 70 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 K - Ten KOVO, s.r.o. 36418447 2 793,00 € 09.11.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0225 nákup - školská stolička čalúnená Obchodná akadémia Humenné 00162132 K - Ten KOVO, s.r.o. 36418447 2 793,00 € 01.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0261 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 910,80 € 29.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
62 stravné lístky 3,83 x760ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 910,80 € 29.12.2021 25.01.2022 Objednávka
DFB/21/0166 oprava strechy na budove školy Obchodná akadémia Humenné 00162132 TESAR - DACH, s.r.o. 45595151 3 500,00 € 01.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0011 spotreba plynu ŠI nedoplatok Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 513,33 € 20.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFK/21/0002 traktorová kosačka Solo Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hattech, s.r.o. 45947503 3 990,00 € 06.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0248 výkon činnosti stavebného dozoru Obchodná akadémia Humenné 00162132 FAMES s.r.o. 52262596 5 100,00 € 14.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0089 odber tepla 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0088 odber tepla 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0087 odber tepla 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0086 odber tepla 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0213 teplo 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0212 teplo 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0211 teplo 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0210 teplo 7/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »