Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0175 spotreba elek. energie škola 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 545,90 € 06.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0194 apotreba vody škola 23.09.2021-22.10.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 548,69 € 03.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
27 Objednávame si učebnice: Účtovníctvo pre 4.roč. -75 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 Martinus, s.r.o. 45503249 549,00 € 05.10.2021 21.10.2021 Objednávka
DFB/21/0186 učebnice Účtovníctvo 4.roč. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Martinus, s.r.o. 45503249 549,00 € 20.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0074 el.energia 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 554,59 € 05.05.2021 13.07.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0126 verejné obstaranie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 27.07.2021 15.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
29 Objednávame si verejné obstaravanie na stavebný dozor na zákazku: Školská jedáleň-oprava elektriny, bleskozvodov, vzduchotechniky a stavebné úpravy. Obchodná akadémia Humenné 00162132 RENDERTEAM, s.r.o. 52621537 570,00 € 21.10.2021 22.10.2021 Objednávka
30 Objednávame si verejné obstarávanie na opravu elektroinštalácie, bleskozvodov, vzduchotechniky a stavebné úpravy. Obchodná akadémia Humenné 00162132 RENDERTEAM, s.r.o. 52621537 570,00 € 21.10.2021 22.10.2021 Objednávka
DFB/21/0145 Vyhľadávanie úniku vody SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aquafind, s.r.o. 47145714 576,00 € 03.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0037 FA- elek.energia 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 591,98 € 03.03.2021 10.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
59 Objednávame si notebook ASUS X515 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 592,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Objednávka
DFB/21/0255 notebook Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 592,00 € 22.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0229 spotreba vody škola od 23.10. do 23.11.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 600,98 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0193 spotreba vody- internát 23.09.2021-22.10.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 610,69 € 03.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0021 Fa- spotreba elektrickej energie 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 628,99 € 02.02.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0071 vodné a stočné 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 654,73 € 05.05.2021 16.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0046 zabezpečenie internetového pripojenia Obchodná akadémia Humenné 00162132 PRÍHODA s.r.o. 46317236 659,00 € 12.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0114 voda od 26.5. do 30.6. 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 670,88 € 12.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0163 voda internát 25.8.2021-22.09.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 676,38 € 29.09.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0055 sporeba el. energie 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 687,05 € 06.04.2021 11.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »