DFB/21/0148 |
el. energia - škola 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
398,34 € |
06.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
51 |
Objednávame si tlačiareň HP 227 dw |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
412,00 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0238 |
tlačiareň |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
412,00 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0127 |
voda internát 1.7. - 20.7.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
421,97 € |
27.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0018 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
425,70 € |
02.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0048 |
spotreba vody- internát od 23.02.2021 do 16.03.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
427,52 € |
22.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
56 |
Objednávame si papierové rolky KATRIN do zásobníkov a jednorázové rukavice. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
429,60 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0251 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
429,60 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0257 |
spotreba vody škola 24.11.2021-17.12.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
435,40 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
FA - spotreba vody |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
450,60 € |
03.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0085 |
voda 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
459,40 € |
31.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
58 |
Objednávame si toaletný papier TORK |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
BH komplet, s.r.o. |
50171402 |
|
468,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0254 |
nákup spotrebného tovaru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
BH komplet, s.r.o. |
50171402 |
|
468,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
spotreba vody - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
472,92 € |
03.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0162 |
voda škola 25.8.-22.09.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
473,42 € |
29.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0256 |
spotreba vody internát 24.11.2021-17.12.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
476,70 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0111 |
elektrická energia 6/2021 škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
491,57 € |
07.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0142 |
zúčtovanie spotreby vody od 21.7.-do 24.8.2021- škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
530,36 € |
26.08.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0227 |
spotreba vody škola 23.10.-23.11.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
536,03 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0092 |
energie 5/2021 škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
537,22 € |
03.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |