55 |
objednávame si deratizáciu a dezinfekciu priestorov školy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
300,00 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0160 |
oprava vody SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
304,17 € |
24.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
spotreba vody od 23.02.2021 do 16.03.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
322,54 € |
22.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0230 |
spotreba energie 11/2021 - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
325,69 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
48 |
Objednávame si upratovacie vozíky 3 ks
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
329,40 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0235 |
nákup upratovacích vozíkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
329,40 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
elektrická energia ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská energetika a.s |
44483767 |
|
353,64 € |
20.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
42 |
objednávame si kontrolu, tlakovú skúšku hasiacich prístrojov a hydrantov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
362,30 € |
18.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0218 |
tlaková skúška hasiacich prístorjov a hydrantov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
362,30 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0067 |
poistné 2.splátka |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
367,03 € |
26.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0125 |
poistné od 17.08. do 16.11.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
367,03 € |
26.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0192 |
4.splátka poistného |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
367,03 € |
03.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0133 |
spotreba elektriny 7/2021 -škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
377,30 € |
09.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0013 |
servisné služby SPIN 1.Q |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
21.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0062 |
servisné služby 2.Q 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0109 |
servisné práce SPIN 3. Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0180 |
servisné práce SPIN 10.-12.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0239 |
právne služby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
JUDr. Zuzana Petriganová - advokátska kancelária |
50940953 |
|
388,65 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
36 |
Objednávame si
KATRIN kotúč 2.vrst. - 60 ks
rukavice nitril M (100ks) -6 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
393,12 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0202 |
hyginické potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
393,12 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |