Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
55 objednávame si deratizáciu a dezinfekciu priestorov školy Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hatteam, s.r.o. 50130633 300,00 € 13.12.2021 27.12.2021 Objednávka
DFB/21/0160 oprava vody SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 304,17 € 24.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0049 spotreba vody od 23.02.2021 do 16.03.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 322,54 € 22.03.2021 10.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0230 spotreba energie 11/2021 - internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 325,69 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
48 Objednávame si upratovacie vozíky 3 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 329,40 € 06.12.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0235 nákup upratovacích vozíkov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 329,40 € 07.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0009 elektrická energia ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská energetika a.s 44483767 353,64 € 20.01.2021 12.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
42 objednávame si kontrolu, tlakovú skúšku hasiacich prístrojov a hydrantov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Ing. Cyril Ciganoc 35025638 362,30 € 18.11.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0218 tlaková skúška hasiacich prístorjov a hydrantov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Ing. Cyril Ciganoc 35025638 362,30 € 25.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0067 poistné 2.splátka Obchodná akadémia Humenné 00162132 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 367,03 € 26.04.2021 16.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0125 poistné od 17.08. do 16.11.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 367,03 € 26.07.2021 15.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0192 4.splátka poistného Obchodná akadémia Humenné 00162132 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 367,03 € 03.11.2021 28.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0133 spotreba elektriny 7/2021 -škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 377,30 € 09.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0013 servisné služby SPIN 1.Q Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 21.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0062 servisné služby 2.Q 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0109 servisné práce SPIN 3. Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0180 servisné práce SPIN 10.-12.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0239 právne služby Obchodná akadémia Humenné 00162132 JUDr. Zuzana Petriganová - advokátska kancelária 50940953 388,65 € 07.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
36 Objednávame si KATRIN kotúč 2.vrst. - 60 ks rukavice nitril M (100ks) -6 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 393,12 € 08.11.2021 18.11.2021 Objednávka
DFB/21/0202 hyginické potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 393,12 € 09.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »