21 |
Objednávame si kancelárske potreby podľa výberu. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
22 |
Objednávame si čistiace potreby podľa vlastného výberu. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
31 |
Objednávame si pracovný odev a obuv pre školníka podľa výberu. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Wintex |
31700438 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
32 |
kancelárske potreby podľa výberu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
60 |
objednávame si hrniec 16 LT a taniere oval |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
0,00 € |
29.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0029 |
čistiace potreby nákup |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
9,65 € |
09.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0123 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
11,51 € |
23.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
44 |
Objednávame si pamäťovú kartu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
12,99 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0221 |
pamäťová karta |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
12,99 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0008 |
telefonické služby O2 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
FA O2- mesačný paušál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
22.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0047 |
O2-telefónne služby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
17.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0066 |
mobil paušál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0079 |
paušál mobil 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0101 |
mobilný paušál 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
21.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0121 |
mobil 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
mobil. paušál 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0158 |
mobilný paušál 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
22.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0184 |
mobilný paušál 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0206 |
mobilný paušál 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |