Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0041 faktúra k zálohovej faktúre teplo 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 720,00 € 14.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0025 nedoplatok teplo škola 2023 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 151,87 € 12.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0038 školenie: Účtovíctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v RO a PO v roku 2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 42,00 € 23.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0039 energetický certifikát ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Eneco, s.r.o. 36468002 3 300,00 € 23.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0031 členské SANET Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 09.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0033 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 94,73 € 22.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0034 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 96,55 € 22.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0036 pracovné oblečenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 135,07 € 23.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0037 mobil 1/24 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 23.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
09 objednávame si tonery Obchodná akadémia Humenné 00162132 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 137,08 € 19.03.2024 22.03.2024 Objednávka
10 Objednávame si tlačiva Obchodná akadémia Humenné 00162132 ŠEVT a.s. 31331131 211,80 € 20.03.2024 22.03.2024 Objednávka
11 objednávame si tonery Obchodná akadémia Humenné 00162132 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 297,79 € 21.03.2024 10.04.2024 Objednávka
DFB/24/0059 spotreba vody ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 377,39 € 21.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0060 spotreba vody škola 1.3.-18.3.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 364,67 € 21.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0057 poistné škola 2.Q/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Union poisťovňa, a.s. 31322051 460,08 € 25.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0058 poistné internát, ŠJ 2.Q/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Union poisťovňa, a.s. 31322051 323,41 € 25.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0050 dátové služby 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0044 záloha plyn šI 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 602,00 € 04.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0051 spotreba elektrina ŠI 1.2.-29.2.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 380,84 € 14.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0052 spotreba elektriny škola 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 159,55 € 14.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »