Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
04 objednávame si čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 96,55 € 22.02.2024 14.03.2024 Objednávka
05 Objednávame si pracovné oblečenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 135,07 € 22.02.2024 14.03.2024 Objednávka
03 Objednávame si spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 94,73 € 22.02.2024 14.03.2024 Objednávka
DFB/24/0030 spotreba EE ŠI 1.1.-31.1.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 446,82 € 16.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0029 spotreba elektriny škola 1.1.-31.1.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 455,71 € 16.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0021 záloha plyn šI 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 602,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0032 služby siete SANET 1.Q/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0028 dátové služby 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0020 Výkon zodpovednej osoby 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0035 servis výťah škola 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 13.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0026 servis výťah škola 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 06.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0024 LVK Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAULIT, s.r.o. 36777729 5 550,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0023 spotreba vody ŠI 20.12.2023-30.01.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 803,84 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0022 spotreba vody škola 20.12.2023-30.01.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 738,85 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0014 záloha plyn šI 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 602,00 € 23.01.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0012 účtovacia faktúra plyn ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30 372,30 € 17.01.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/24/0001 vstupenky na divadelné predstavenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 176,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0019 správa počítačovej siete 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 200,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0017 BOZP 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 78,00 € 31.01.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0027 služby pevnej siete Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,58 € 07.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »