Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18 Objednávame si : kancelársky papier 20 kartónov x 5, vonný náhradný klobúčik, lepiaci roller Obchodná akadémia Humenné 00162132 Lyreco 35958120 0,00 € 19.08.2021 20.09.2021 Objednávka
19 Objednávame si opravu strechy na budove školy podľa cenovej ponuky, v hodnote 3500,- €. Obchodná akadémia Humenné 00162132 TESAR - DACH, s.r.o. 45595151 0,00 € 16.09.2021 01.10.2021 Objednávka
DFB/21/0143 servis výťahu -škola 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 03.09.2021 15.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0142 zúčtovanie spotreby vody od 21.7.-do 24.8.2021- škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 530,36 € 26.08.2021 15.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0145 Vyhľadávanie úniku vody SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aquafind, s.r.o. 47145714 576,00 € 03.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0146 preddavok plyn 9/2021 SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,00 € 06.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0152 BOZP 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 72,00 € 08.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0150 služby pevnej siete 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,85 € 08.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0160 oprava vody SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 304,17 € 24.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0157 BOZP 6/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 72,00 € 23.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0156 odvoz odpadu 3.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Technické služby mesta Humenné 00186155 74,25 € 17.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0158 mobilný paušál 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 22.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0151 dátové lužby 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0149 spotreba el. energie škola 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 28,38 € 06.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0148 el. energia - škola 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 398,34 € 06.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0159 rekonštrukcia strechy jedálne Obchodná akadémia Humenné 00162132 sAm - IZOL s.r.o. 44110383 24 750,79 € 23.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0147 spotreba vody 21.7.-24.8.2021 internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 700,61 € 06.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0155 oprava tlačiarne Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 75,00 € 10.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0154 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 27,70 € 09.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0153 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 57,38 € 09.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »