DFB/21/0119 |
systémová podpora MAGMA 4.-6./2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0117 |
internet 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0116 |
pevná linka 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,08 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0110 |
servis výťahu škola 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0108 |
dodávka plynu 7/2021 -ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
02.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0109 |
servisné práce SPIN 3. Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0106 |
čistenie odpadu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
116,64 € |
02.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0113 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
79,09 € |
08.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0107 |
výkon zodpovednej osoby 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
02.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0104 |
vlajky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
|
41,20 € |
29.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0105 |
oprava notobooku |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
75,00 € |
29.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0102 |
servis výťahu 2.Q. /2021 - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
25.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0122 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
117,79 € |
23.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0112 |
elektrická energia 6/2021 ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
191,11 € |
07.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0111 |
elektrická energia 6/2021 škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
491,57 € |
07.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFK/21/0001 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
2 322,00 € |
08.03.2021 |
|
|
14.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
0016 |
Objednávame si u Vás záhradný traktor AL-KO Premium T 23-125.6 HD V2. 127363 podľa Cenovej ponuky zo dňa 14.7.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
0015 |
Objednávame si školenie: Základy verejného obstarania |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Martin Papcún |
45528772 |
|
0,00 € |
02.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
0013 |
Objednávame si lokalizáciu poruchy vody v objekte Školskej jedálne a školského internátu pri Obchodnej akadémii v Humennom. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aquafind, s.r.o. |
47145714 |
|
0,00 € |
27.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
0017 |
Objednávame si stravné lístky 650ks x 3,83 € |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
19.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |