Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0203 pevná linka 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,02 € 09.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0216 nákup odbornej literatúry Obchodná akadémia Humenné 00162132 Martinus, s.r.o. 45503249 82,90 € 19.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0217 prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 25.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0214 servisné poplatky za poskytnutie Knižnično-informačného systému rok 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenská národná knižnica 36138517 66,39 € 22.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0215 BOZP 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 72,00 € 23.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0207 poplatok za odvoz odpadu 10-12/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Technické služby mesta Humenné 00186155 178,20 € 18.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0222 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 30.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0218 tlaková skúška hasiacich prístorjov a hydrantov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Ing. Cyril Ciganoc 35025638 362,30 € 25.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0197 el. energia 10/2021 - internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 284,76 € 04.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0196 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 695,51 € 04.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
50 Objednávame si vysávač Karcher T10/1 Obchodná akadémia Humenné 00162132 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 177,18 € 07.12.2021 15.12.2021 Objednávka
51 Objednávame si tlačiareň HP 227 dw Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 412,00 € 06.12.2021 15.12.2021 Objednávka
49 Objednávame si antigénové testy COVID-19 -1 bal (25 ks) Obchodná akadémia Humenné 00162132 PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 100,00 € 03.12.2021 15.12.2021 Objednávka
DFB/21/0223 výkon zodpovednej osoby 12/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 02.12.2021 16.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0228 DTD dosky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 126,37 € 03.12.2021 16.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0224 stravné lístky 400 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 532,00 € 02.12.2021 16.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0225 nákup - školská stolička čalúnená Obchodná akadémia Humenné 00162132 K - Ten KOVO, s.r.o. 36418447 2 793,00 € 01.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0229 spotreba vody škola od 23.10. do 23.11.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 600,98 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0227 spotreba vody škola 23.10.-23.11.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 536,03 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0238 tlačiareň Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 412,00 € 09.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »