Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0154 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 27,70 € 09.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0153 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 57,38 € 09.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
27 Objednávame si učebnice: Účtovníctvo pre 4.roč. -75 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 Martinus, s.r.o. 45503249 549,00 € 05.10.2021 21.10.2021 Objednávka
28 Objednávame si podložky pod myš. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 200,00 € 06.10.2021 21.10.2021 Objednávka
25 Objednávame si stravné lístky 500ks x 3,83 € Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 04.10.2021 21.10.2021 Objednávka
26 Objednávame si učebnice : Literatúra 1 - 75 ks Lietratúra 2 - 75 ks Zbierka textov a úloh z lit. 1 - 75 ks Zbierka textov a úloh z lit. 2 - 75 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 695,00 € 04.10.2021 21.10.2021 Objednávka
24 Objednávame si 2x inzerát v Podvihorlatských novinách č. 39,40/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Lini Press 36716944 66,00 € 21.09.2021 21.10.2021 Objednávka
23 Objednávame si 1x inzerát v Podvihorlatských novinách č. 37/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Lini Press 36716944 33,00 € 10.09.2021 21.10.2021 Objednávka
20 Objednávame si opravu vody v budove SŠI , Komenského 3, 06601 Humenné Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 0,00 € 08.09.2021 21.10.2021 Objednávka
21 Objednávame si kancelárske potreby podľa výberu. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 09.09.2021 21.10.2021 Objednávka
22 Objednávame si čistiace potreby podľa vlastného výberu. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 09.09.2021 21.10.2021 Objednávka
29 Objednávame si verejné obstaravanie na stavebný dozor na zákazku: Školská jedáleň-oprava elektriny, bleskozvodov, vzduchotechniky a stavebné úpravy. Obchodná akadémia Humenné 00162132 RENDERTEAM, s.r.o. 52621537 570,00 € 21.10.2021 22.10.2021 Objednávka
30 Objednávame si verejné obstarávanie na opravu elektroinštalácie, bleskozvodov, vzduchotechniky a stavebné úpravy. Obchodná akadémia Humenné 00162132 RENDERTEAM, s.r.o. 52621537 570,00 € 21.10.2021 22.10.2021 Objednávka
31 Objednávame si pracovný odev a obuv pre školníka podľa výberu. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Wintex 31700438 0,00 € 21.10.2021 25.10.2021 Objednávka
32 kancelárske potreby podľa výberu Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 0,00 € 21.10.2021 11.11.2021 Objednávka
DFB/21/0177 učebnice literatúry Obchodná akadémia Humenné 00162132 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 695,00 € 08.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0176 stravné lístky 500 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 06.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0178 služby pevnej siete 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,60 € 08.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0173 Základný servis výťah OA 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 06.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0165 inštalačný materiál Obchodná akadémia Humenné 00162132 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 48,00 € 01.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »