Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0151 dátové lužby 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
20 Objednávame si opravu vody v budove SŠI , Komenského 3, 06601 Humenné Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 0,00 € 08.09.2021 21.10.2021 Objednávka
DFB/21/0146 preddavok plyn 9/2021 SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,00 € 06.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0149 spotreba el. energie škola 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 28,38 € 06.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0148 el. energia - škola 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 398,34 € 06.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0147 spotreba vody 21.7.-24.8.2021 internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 700,61 € 06.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0143 servis výťahu -škola 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 03.09.2021 15.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0145 Vyhľadávanie úniku vody SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aquafind, s.r.o. 47145714 576,00 € 03.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0141 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Lyreco 35958120 295,37 € 26.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0142 zúčtovanie spotreby vody od 21.7.-do 24.8.2021- škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 530,36 € 26.08.2021 15.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0140 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 489,50 € 23.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
0017 Objednávame si stravné lístky 650ks x 3,83 € Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 19.08.2021 13.09.2021 Objednávka
18 Objednávame si : kancelársky papier 20 kartónov x 5, vonný náhradný klobúčik, lepiaci roller Obchodná akadémia Humenné 00162132 Lyreco 35958120 0,00 € 19.08.2021 20.09.2021 Objednávka
0016 Objednávame si u Vás záhradný traktor AL-KO Premium T 23-125.6 HD V2. 127363 podľa Cenovej ponuky zo dňa 14.7.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hattech, s.r.o. 45947503 0,00 € 18.08.2021 20.08.2021 Objednávka
DFB/21/0139 mobil. paušál 7/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 16.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0138 služby siete SANET 3.Q.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0144 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 29,34 € 16.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0137 školenie Základy verejného obstarania Obchodná akadémia Humenné 00162132 Ing. Martin Papcún 45528772 50,00 € 16.08.2021 18.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0135 pevná linka 7/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,85 € 12.08.2021 15.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0136 dátové služby 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »