Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0213 teplo 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0212 teplo 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0211 teplo 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0210 teplo 7/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0209 teplo 6/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0208 preddavok teplo 5/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
41 Objednávame si školské stoličky čalúnené 70 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 K - Ten KOVO, s.r.o. 36418447 2 793,00 € 09.11.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0204 dátové služby 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0202 hyginické potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 393,12 € 09.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0203 pevná linka 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,02 € 09.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
36 Objednávame si KATRIN kotúč 2.vrst. - 60 ks rukavice nitril M (100ks) -6 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 393,12 € 08.11.2021 18.11.2021 Objednávka
DFB/21/0199 WC zásobníky Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 778,80 € 08.11.2021 08.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0198 servis výťah škola 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 05.11.2021 08.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0201 Fa za odbornú literatúru Obchodná akadémia Humenné 00162132 Martinus, s.r.o. 45503249 203,33 € 04.11.2021 06.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0197 el. energia 10/2021 - internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 284,76 € 04.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0196 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 695,51 € 04.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
35 Objednávame si: zásobníky na toaletný papier -20 ks náplň mydlo 4x 1,3L zásobník na mydlo - 1 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 778,80 € 03.11.2021 18.11.2021 Objednávka
DFB/21/0191 kontrola a čistenie komínov - ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Gazdík Jozef 33272743 139,42 € 03.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0194 apotreba vody škola 23.09.2021-22.10.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 548,69 € 03.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0193 spotreba vody- internát 23.09.2021-22.10.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 610,69 € 03.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »