Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0141 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Lyreco 35958120 295,37 € 26.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0142 zúčtovanie spotreby vody od 21.7.-do 24.8.2021- škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 530,36 € 26.08.2021 15.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0143 servis výťahu -škola 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 03.09.2021 15.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0145 Vyhľadávanie úniku vody SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aquafind, s.r.o. 47145714 576,00 € 03.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0146 preddavok plyn 9/2021 SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,00 € 06.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0149 spotreba el. energie škola 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 28,38 € 06.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0148 el. energia - škola 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 398,34 € 06.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0147 spotreba vody 21.7.-24.8.2021 internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 700,61 € 06.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0152 BOZP 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 72,00 € 08.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0150 služby pevnej siete 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,85 € 08.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0151 dátové lužby 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
20 Objednávame si opravu vody v budove SŠI , Komenského 3, 06601 Humenné Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 0,00 € 08.09.2021 21.10.2021 Objednávka
DFB/21/0154 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 27,70 € 09.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0153 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 57,38 € 09.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
21 Objednávame si kancelárske potreby podľa výberu. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 09.09.2021 21.10.2021 Objednávka
22 Objednávame si čistiace potreby podľa vlastného výberu. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kridla, s.r.o. 36466778 0,00 € 09.09.2021 21.10.2021 Objednávka
DFB/21/0155 oprava tlačiarne Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 75,00 € 10.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
23 Objednávame si 1x inzerát v Podvihorlatských novinách č. 37/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Lini Press 36716944 33,00 € 10.09.2021 21.10.2021 Objednávka
19 Objednávame si opravu strechy na budove školy podľa cenovej ponuky, v hodnote 3500,- €. Obchodná akadémia Humenné 00162132 TESAR - DACH, s.r.o. 45595151 0,00 € 16.09.2021 01.10.2021 Objednávka
DFB/21/0156 odvoz odpadu 3.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Technické služby mesta Humenné 00186155 74,25 € 17.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »