DFB/21/0126 |
verejné obstaranie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
27.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0128 |
voda škola 1.7.-20.7.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
291,62 € |
27.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0127 |
voda internát 1.7. - 20.7.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
421,97 € |
27.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
0015 |
Objednávame si školenie: Základy verejného obstarania |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Martin Papcún |
45528772 |
|
0,00 € |
02.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0132 |
preddavok plyn 8/2021 internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
05.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0131 |
GDPR 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
05.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0129 |
servis výťah -škola 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0134 |
elektrina 7/2021 internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
80,40 € |
09.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0133 |
spotreba elektriny 7/2021 -škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
377,30 € |
09.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0130 |
školenie - majetok |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
11.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0135 |
pevná linka 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,85 € |
12.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0136 |
dátové služby 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
mobil. paušál 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0138 |
služby siete SANET 3.Q.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
29,34 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
školenie Základy verejného obstarania |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Martin Papcún |
45528772 |
|
50,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
0016 |
Objednávame si u Vás záhradný traktor AL-KO Premium T 23-125.6 HD V2. 127363 podľa Cenovej ponuky zo dňa 14.7.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
0017 |
Objednávame si stravné lístky 650ks x 3,83 € |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
19.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
18 |
Objednávame si :
kancelársky papier 20 kartónov x 5, vonný náhradný klobúčik, lepiaci roller |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
0,00 € |
19.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0140 |
stravné lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 489,50 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |