Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0040 spotreba plynu - internát 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,00 € 03.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0037 FA- elek.energia 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 591,98 € 03.03.2021 10.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0035 Fa -elektrická energia- internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 252,68 € 03.03.2021 10.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
004 Objednávame si stravné lístky 600 ks po 3,83 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.03.2021 04.03.2021 Objednávka
004 Objednávame si komponenty na internetové pripojenie: -NETRACK spojka 1 ks -NETRACK zásuvka komplet. 4 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 04.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
DFB/21/0042 poistné 17.02.-16.05.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 102,59 € 04.03.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0041 servis výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 04.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
005 Objednávame si inštaláciu, kabeláž a konfiguráciu internetového pripojenia. Obchodná akadémia Humenné 00162132 PRÍHODA s.r.o. 46317236 0,00 € 05.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
DFB/21/0043 Fa -stravné lískty Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 298,00 € 05.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0051 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 46 492,20 € 08.03.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFK/21/0001 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 2 322,00 € 08.03.2021 14.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0045 Slovak Telekom - internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0044 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,96 € 10.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0046 zabezpečenie internetového pripojenia Obchodná akadémia Humenné 00162132 PRÍHODA s.r.o. 46317236 659,00 € 12.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0047 O2-telefónne služby Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 17.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0049 spotreba vody od 23.02.2021 do 16.03.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 322,54 € 22.03.2021 10.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0048 spotreba vody- internát od 23.02.2021 do 16.03.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 427,52 € 22.03.2021 10.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0050 BOZP 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 72,00 € 25.03.2021 15.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0052 servis výťahu 1.Q. /2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Jozef Karandušovský 14297396 90,00 € 29.03.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0054 vyúčtovnie tepla za rok 2020 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 17 923,01 € 29.03.2021 16.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »