DFB/21/0243 |
výťah internát 10.-12./2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
55 |
objednávame si deratizáciu a dezinfekciu priestorov školy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
300,00 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0248 |
výkon činnosti stavebného dozoru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FAMES s.r.o. |
52262596 |
|
5 100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0249 |
BOZP 12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0247 |
poistné internát 1.Q/2022 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
202,24 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0244 |
antigenové testy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. |
36716871 |
|
770,40 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
dezinfekcia priestorov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
300,00 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
56 |
Objednávame si papierové rolky KATRIN do zásobníkov a jednorázové rukavice. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
429,60 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
57 |
Objednávame si príklepová vŕtačka MAKITA, aku vŕtačka DEEWALT a spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
297,18 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
58 |
Objednávame si toaletný papier TORK |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
BH komplet, s.r.o. |
50171402 |
|
468,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
59 |
Objednávame si notebook ASUS X515 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
592,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0251 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
429,60 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0252 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
297,18 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0226 |
spotreba vody ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,72 € |
21.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0255 |
notebook |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
592,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0254 |
nákup spotrebného tovaru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
BH komplet, s.r.o. |
50171402 |
|
468,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0253 |
oprava ŠJ 3.časť |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
2 356,00 € |
23.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0258 |
mobil paušál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0257 |
spotreba vody škola 24.11.2021-17.12.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
435,40 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0256 |
spotreba vody internát 24.11.2021-17.12.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
476,70 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |