Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0230 spotreba energie 11/2021 - internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 325,69 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0233 antigenové testy Obchodná akadémia Humenné 00162132 PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 100,00 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/21/0001 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 770,00 € 03.12.2021 30.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
48 Objednávame si upratovacie vozíky 3 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 329,40 € 06.12.2021 07.12.2021 Objednávka
51 Objednávame si tlačiareň HP 227 dw Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 412,00 € 06.12.2021 15.12.2021 Objednávka
DFB/21/0234 základný servis výťahu 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 06.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFK/21/0002 traktorová kosačka Solo Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hattech, s.r.o. 45947503 3 990,00 € 06.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
50 Objednávame si vysávač Karcher T10/1 Obchodná akadémia Humenné 00162132 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 177,18 € 07.12.2021 15.12.2021 Objednávka
DFB/21/0235 nákup upratovacích vozíkov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 329,40 € 07.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0240 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hattech, s.r.o. 45947503 176,35 € 07.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0239 právne služby Obchodná akadémia Humenné 00162132 JUDr. Zuzana Petriganová - advokátska kancelária 50940953 388,65 € 07.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0237 dátové služby 12/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0236 pevná linka 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,69 € 08.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0238 tlačiareň Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 412,00 € 09.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0242 vysávač Karcher Obchodná akadémia Humenné 00162132 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 177,18 € 10.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0246 oprava havarijného stavu ŠJ - 2.časť Obchodná akadémia Humenné 00162132 CONTRACTOR - EU s. r. o. 44432739 106 418,23 € 10.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0245 oprava havarijného stavu ŠJ Obchodná akadémia Humenné 00162132 CONTRACTOR - EU s. r. o. 44432739 106 125,77 € 10.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0241 USB relé BOX Obchodná akadémia Humenné 00162132 LIVOLO s.r.o. 46182543 40,00 € 13.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
53 Objednávame si antigénové testy a respirátory Obchodná akadémia Humenné 00162132 LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. 36716871 770,40 € 13.12.2021 21.12.2021 Objednávka
54 Objednávame si USB spínacie relé U1CRB Obchodná akadémia Humenné 00162132 LIVOLO s.r.o. 46182543 40,00 € 13.12.2021 21.12.2021 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »