DFB/21/0217 |
prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0218 |
tlaková skúška hasiacich prístorjov a hydrantov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
362,30 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
44 |
Objednávame si pamäťovú kartu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
12,99 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0220 |
nákup spotrebného tovaru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
24,19 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0219 |
dezinfekcia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
148,18 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0221 |
pamäťová karta |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
12,99 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0222 |
stravné lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 915,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
52 |
Objednávame si:
kvetináč 40 - 10ks
podložka 32 - 10ks
substrát 60 l - 5 ks
nožnice záhradné - 1 ks
vypichovač buriny - 1 ks
bubon predlžovací 50 m - 1 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
176,35 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
45 |
Objednávame si stravné lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 532,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
46 |
Objednávame si darčekové poukážky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
770,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0225 |
nákup - školská stolička čalúnená |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
2 793,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0223 |
výkon zodpovednej osoby 12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0224 |
stravné lístky 400 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 532,00 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
47 |
objednávame si dosky DTD 18mm -2ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
126,37 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
49 |
Objednávame si antigénové testy COVID-19 -1 bal (25 ks) |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
100,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0228 |
DTD dosky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
126,37 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0229 |
spotreba vody škola od 23.10. do 23.11.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
600,98 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0227 |
spotreba vody škola 23.10.-23.11.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
536,03 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0232 |
záloha plyn -internát 12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0231 |
spotreba energie škola 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
816,91 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |