Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0004 služby pevnej siete Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,84 € 09.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0049 služby pevnej siete 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,18 € 11.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0071 služby pevnej siete 4/24 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,08 € 09.04.2024 16.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0032 služby siete SANET 1.Q/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0006 SPIN -RAP 2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0030 spotreba EE ŠI 1.1.-31.1.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 446,82 € 16.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0051 spotreba elektrina ŠI 1.2.-29.2.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 380,84 € 14.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0029 spotreba elektriny škola 1.1.-31.1.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 455,71 € 16.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0052 spotreba elektriny škola 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 159,55 € 14.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0059 spotreba vody ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 377,39 € 21.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0023 spotreba vody ŠI 20.12.2023-30.01.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 803,84 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0047 spotreba vody ŠI 31.01.2024-29.02.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 650,52 € 06.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0060 spotreba vody škola 1.3.-18.3.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 364,67 € 21.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0022 spotreba vody škola 20.12.2023-30.01.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 738,85 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0046 spotreba vody škola 31.1.-29.2.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 617,99 € 06.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0033 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 94,73 € 22.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0019 správa počítačovej siete 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 200,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0042 správa počítačovej siete 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 200,00 € 04.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0067 správa počítačovej siete 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 200,00 € 02.04.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0064 systémová podpora MAGMA 1.Q/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 02.04.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »