48 |
Objednávame si upratovacie vozíky 3 ks
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
329,40 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
54 |
Objednávame si USB spínacie relé U1CRB |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LIVOLO s.r.o. |
46182543 |
|
40,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
30 |
Objednávame si verejné obstarávanie na opravu elektroinštalácie, bleskozvodov, vzduchotechniky a stavebné úpravy. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
21.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
29 |
Objednávame si verejné obstaravanie na stavebný dozor na zákazku: Školská jedáleň-oprava elektriny, bleskozvodov, vzduchotechniky a stavebné úpravy. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
21.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
0012 |
Objednávame si vykonanie verejného obstarania na stavebné práce - oprava strechy. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
0,00 € |
25.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Objednávka |
50 |
Objednávame si vysávač Karcher T10/1 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
177,18 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
52 |
Objednávame si:
kvetináč 40 - 10ks
podložka 32 - 10ks
substrát 60 l - 5 ks
nožnice záhradné - 1 ks
vypichovač buriny - 1 ks
bubon predlžovací 50 m - 1 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
176,35 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
35 |
Objednávame si:
zásobníky na toaletný papier -20 ks
náplň mydlo 4x 1,3L
zásobník na mydlo - 1 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
BH komplet, s.r.o. |
50171402 |
|
778,80 € |
03.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
003 |
Objednávka na komponenty na pripojenie na internet |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FOCUS computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
002 |
Objednávka na komponenty na zabezpečenia pripojenia na internet |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0086 |
odber tepla 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0087 |
odber tepla 2/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0088 |
odber tepla 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0089 |
odber tepla 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0100 |
odvoz odpadu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
89,10 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0156 |
odvoz odpadu 3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
74,25 € |
17.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0245 |
oprava havarijného stavu ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
106 125,77 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0246 |
oprava havarijného stavu ŠJ - 2.časť |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
106 418,23 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0105 |
oprava notobooku |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
75,00 € |
29.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0253 |
oprava ŠJ 3.časť |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
2 356,00 € |
23.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |