Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0229 spotreba vody škola od 23.10. do 23.11.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 600,98 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0193 spotreba vody- internát 23.09.2021-22.10.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 610,69 € 03.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0048 spotreba vody- internát od 23.02.2021 do 16.03.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 427,52 € 22.03.2021 10.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0240 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hattech, s.r.o. 45947503 176,35 € 07.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0252 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 LEPAL TECHNIK, s.r.o. 36505455 297,18 € 21.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0251 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 429,60 € 20.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0057 stravné lístky 500ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 08.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0099 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 489,50 € 05.06.2021 13.07.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0140 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 489,50 € 23.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0222 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 30.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0261 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 910,80 € 29.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
62 stravné lístky 3,83 x760ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 910,80 € 29.12.2021 25.01.2022 Objednávka
DFB/21/0224 stravné lístky 400 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 532,00 € 02.12.2021 16.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0083 stravné lístky 5/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 723,50 € 25.05.2021 13.07.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0176 stravné lístky 500 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 06.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
001 stravné lístky v nomin. hodnote 3,83 x 200 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Objednávka
DFB/21/0006 Systémová podpora MAGMA Obchodná akadémia Humenné 00162132 AutoCont 36396222 25,49 € 20.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0053 systémová podpora MAGMA 1.Q 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AutoCont 36396222 135,29 € 31.03.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0181 systémová podpora MAGMA 3.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 12.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0119 systémová podpora MAGMA 4.-6./2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »