DFB/21/0263 |
teplo 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
28.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0264 |
záloha teplo 12/21 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
30.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
0013 |
Objednávame si lokalizáciu poruchy vody v objekte Školskej jedálne a školského internátu pri Obchodnej akadémii v Humennom. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aquafind, s.r.o. |
47145714 |
|
0,00 € |
27.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0145 |
Vyhľadávanie úniku vody SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aquafind, s.r.o. |
47145714 |
|
576,00 € |
03.09.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
005 |
Objednávame si inštaláciu, kabeláž a konfiguráciu internetového pripojenia. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
PRÍHODA s.r.o. |
46317236 |
|
0,00 € |
05.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
riaditeľka |
Objednávka |
DFB/21/0046 |
zabezpečenie internetového pripojenia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
PRÍHODA s.r.o. |
46317236 |
|
659,00 € |
12.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
0011 |
Objednávame si pretlakový voz na čistenie kanalizácie na adresu: Komenského 1, Humenné |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
0,00 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing.Alena Židová |
|
Objednávka |
DFB/21/0106 |
čistenie odpadu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
116,64 € |
02.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0241 |
USB relé BOX |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LIVOLO s.r.o. |
46182543 |
|
40,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
54 |
Objednávame si USB spínacie relé U1CRB |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LIVOLO s.r.o. |
46182543 |
|
40,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0022 |
Fa- spotreba elektrickej energie ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
273,30 € |
02.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0021 |
Fa- spotreba elektrickej energie 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
628,99 € |
02.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
FA- elek.energia 2/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
591,98 € |
03.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
Fa -elektrická energia- internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
252,68 € |
03.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0056 |
spotreba el.energie internát 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
257,06 € |
06.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
sporeba el. energie 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
687,05 € |
06.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0074 |
el.energia 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
554,59 € |
05.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
el. energia 4/2021- internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
268,80 € |
05.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0093 |
ele. energia 5/2021 internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
222,68 € |
03.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0092 |
energie 5/2021 škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
537,22 € |
03.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |