Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0263 teplo 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 28.12.2021 11.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0264 záloha teplo 12/21 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 30.12.2021 11.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
0013 Objednávame si lokalizáciu poruchy vody v objekte Školskej jedálne a školského internátu pri Obchodnej akadémii v Humennom. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aquafind, s.r.o. 47145714 0,00 € 27.07.2021 20.08.2021 Objednávka
DFB/21/0145 Vyhľadávanie úniku vody SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aquafind, s.r.o. 47145714 576,00 € 03.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
005 Objednávame si inštaláciu, kabeláž a konfiguráciu internetového pripojenia. Obchodná akadémia Humenné 00162132 PRÍHODA s.r.o. 46317236 0,00 € 05.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
DFB/21/0046 zabezpečenie internetového pripojenia Obchodná akadémia Humenné 00162132 PRÍHODA s.r.o. 46317236 659,00 € 12.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
0011 Objednávame si pretlakový voz na čistenie kanalizácie na adresu: Komenského 1, Humenné Obchodná akadémia Humenné 00162132 MP KANAL, s.r.o. 46306056 0,00 € 14.06.2021 23.06.2021 Ing.Alena Židová Objednávka
DFB/21/0106 čistenie odpadu Obchodná akadémia Humenné 00162132 MP KANAL, s.r.o. 46306056 116,64 € 02.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0241 USB relé BOX Obchodná akadémia Humenné 00162132 LIVOLO s.r.o. 46182543 40,00 € 13.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
54 Objednávame si USB spínacie relé U1CRB Obchodná akadémia Humenné 00162132 LIVOLO s.r.o. 46182543 40,00 € 13.12.2021 21.12.2021 Objednávka
DFB/21/0022 Fa- spotreba elektrickej energie ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 273,30 € 02.02.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0021 Fa- spotreba elektrickej energie 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 628,99 € 02.02.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0037 FA- elek.energia 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 591,98 € 03.03.2021 10.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0035 Fa -elektrická energia- internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 252,68 € 03.03.2021 10.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0056 spotreba el.energie internát 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 257,06 € 06.04.2021 11.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0055 sporeba el. energie 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 687,05 € 06.04.2021 11.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0074 el.energia 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 554,59 € 05.05.2021 13.07.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0073 el. energia 4/2021- internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 268,80 € 05.05.2021 13.07.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0093 ele. energia 5/2021 internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 222,68 € 03.06.2021 10.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0092 energie 5/2021 škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 537,22 € 03.06.2021 10.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »