Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0155 oprava tlačiarne Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 75,00 € 10.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
28 Objednávame si podložky pod myš. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 200,00 € 06.10.2021 21.10.2021 Objednávka
DFB/21/0182 podložky pod myš Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 200,00 € 18.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
51 Objednávame si tlačiareň HP 227 dw Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 412,00 € 06.12.2021 15.12.2021 Objednávka
DFB/21/0238 tlačiareň Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 412,00 € 09.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0023 SANET- členský poplatok Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0030 Fa za služby počítačovej siete SANET 1-3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.02.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0078 služby počítačovej siete SANET 2.Q.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 18.05.2021 16.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0138 služby siete SANET 3.Q.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0205 služby počítačovej siete SANET 4.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 18.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0052 servis výťahu 1.Q. /2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Jozef Karandušovský 14297396 90,00 € 29.03.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0102 servis výťahu 2.Q. /2021 - internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Jozef Karandušovský 14297396 90,00 € 25.06.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0161 výťah SŠI -3.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Jozef Karandušovský 14297396 90,00 € 27.09.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0243 výťah internát 10.-12./2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Jozef Karandušovský 14297396 90,00 € 13.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0104 vlajky Obchodná akadémia Humenné 00162132 Gajdoš Gabriel-REPREZENT 14287315 41,20 € 29.06.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
50 Objednávame si vysávač Karcher T10/1 Obchodná akadémia Humenné 00162132 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 177,18 € 07.12.2021 15.12.2021 Objednávka
DFB/21/0242 vysávač Karcher Obchodná akadémia Humenné 00162132 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 177,18 € 10.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0013 servisné služby SPIN 1.Q Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 21.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0015 RAP za rok 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 21.01.2021 24.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0014 zverejňovanie na rok 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 21.01.2021 24.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »