DFB/21/0025 |
servis výťah 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0034 |
FA-oprava výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
67,20 € |
02.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0041 |
servis výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
04.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0061 |
servis výťahu 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0077 |
servis výťahu 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
07.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0097 |
servis výťahu 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
08.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0110 |
servis výťahu škola 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0129 |
servis výťah -škola 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0143 |
servis výťahu -škola 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
03.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0173 |
Základný servis výťah OA 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
06.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0198 |
servis výťah škola 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0234 |
základný servis výťahu 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
Fa tlačivá ŠEVT |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
39,54 € |
29.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0183 |
poistné ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
159,58 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0247 |
poistné internát 1.Q/2022 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
202,24 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0259 |
nákup- hrniec, taniere |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
61,50 € |
29.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
60 |
objednávame si hrniec 16 LT a taniere oval |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
0,00 € |
29.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0255 |
notebook |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
592,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
59 |
Objednávame si notebook ASUS X515 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
592,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0105 |
oprava notobooku |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
75,00 € |
29.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |