Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0199 WC zásobníky Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 778,80 € 08.11.2021 08.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
58 Objednávame si toaletný papier TORK Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 468,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Objednávka
DFB/21/0254 nákup spotrebného tovaru Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 468,00 € 22.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0250 dezinfekcia priestorov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hatteam, s.r.o. 50130633 300,00 € 16.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
55 objednávame si deratizáciu a dezinfekciu priestorov školy Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hatteam, s.r.o. 50130633 300,00 € 13.12.2021 27.12.2021 Objednávka
002 Objednávka na komponenty na zabezpečenia pripojenia na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Objednávka
DFB/21/0033 HAGARD:HAL- FA za inštalačný materiál Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 180,40 € 01.03.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
0012 Objednávame si vykonanie verejného obstarania na stavebné práce - oprava strechy. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Public tenders, s.r.o. 47397021 0,00 € 25.06.2021 26.06.2021 Objednávka
DFB/21/0126 verejné obstaranie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 27.07.2021 15.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0054 vyúčtovnie tepla za rok 2020 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 17 923,01 € 29.03.2021 16.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0089 odber tepla 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0088 odber tepla 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0087 odber tepla 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0086 odber tepla 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0213 teplo 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0212 teplo 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0211 teplo 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0210 teplo 7/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0209 teplo 6/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0208 preddavok teplo 5/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »