Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0063 tlačivá vysvedčenia Obchodná akadémia Humenné 00162132 ŠEVT a.s. 31331131 211,80 € 28.03.2024 19.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
10 Objednávame si tlačiva Obchodná akadémia Humenné 00162132 ŠEVT a.s. 31331131 211,80 € 20.03.2024 22.03.2024 Objednávka
DFB/24/0015 servis výťah škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 29.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0062 servis výťah škola 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 28.03.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0026 servis výťah škola 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 06.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0035 servis výťah škola 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 13.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0073 eGovernment modul 2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 228,00 € 08.04.2024 16.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0036 pracovné oblečenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 135,07 € 23.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
05 Objednávame si pracovné oblečenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 135,07 € 22.02.2024 14.03.2024 Objednávka
DFB/24/0038 školenie: Účtovíctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v RO a PO v roku 2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 42,00 € 23.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0071 služby pevnej siete 4/24 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,08 € 09.04.2024 16.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0028 dátové služby 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0027 služby pevnej siete Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,58 € 07.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0072 dátové služby 4/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 16.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0005 dátové služby 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0004 služby pevnej siete Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,84 € 09.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0049 služby pevnej siete 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,18 € 11.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0050 dátové služby 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0077 elektrina internát 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 375,00 € 17.04.2024 16.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0014 záloha plyn šI 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 602,00 € 23.01.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »