DFB/21/0181 |
systémová podpora MAGMA 3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
37 |
Objednávame si prepojenie personálneho softwaru s ekonomickým softwarom. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
18.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0217 |
prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
41 |
Objednávame si školské stoličky čalúnené 70 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
2 793,00 € |
09.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0225 |
nákup - školská stolička čalúnená |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
2 793,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
čistiace potreby nákup |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
9,65 € |
09.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0068 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
29,70 € |
27.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0123 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
11,51 € |
23.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0122 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
117,79 € |
23.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
29,34 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0154 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
27,70 € |
09.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0153 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
57,38 € |
09.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
21 |
Objednávame si kancelárske potreby podľa výberu. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
22 |
Objednávame si čistiace potreby podľa vlastného výberu. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
32 |
kancelárske potreby podľa výberu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0189 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
57,07 € |
26.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
36 |
Objednávame si
KATRIN kotúč 2.vrst. - 60 ks
rukavice nitril M (100ks) -6 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
393,12 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
48 |
Objednávame si upratovacie vozíky 3 ks
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
329,40 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0202 |
hyginické potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
393,12 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0235 |
nákup upratovacích vozíkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
329,40 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |