DFB/21/0184 |
mobilný paušál 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0206 |
mobilný paušál 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0258 |
mobil paušál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
295,37 € |
26.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
18 |
Objednávame si :
kancelársky papier 20 kartónov x 5, vonný náhradný klobúčik, lepiaci roller |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
0,00 € |
19.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0214 |
servisné poplatky za poskytnutie Knižnično-informačného systému rok 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
66,39 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
003 |
Objednávka na komponenty na pripojenie na internet |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FOCUS computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
004 |
Objednávame si komponenty na internetové pripojenie:
-NETRACK spojka 1 ks
-NETRACK zásuvka komplet. 4 ks
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FOCUS computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
04.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
riaditeľka |
Objednávka |
DFB/21/0051 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
46 492,20 € |
08.03.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFK/21/0001 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
2 322,00 € |
08.03.2021 |
|
|
14.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0082 |
PC, tlačiarne, interaktívne tabule |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
136 185,80 € |
25.05.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0165 |
inštalačný materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
48,00 € |
01.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
001 |
stravné lístky v nomin. hodnote 3,83 x 200 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
004 |
Objednávame si stravné lístky 600 ks po 3,83 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0026 |
Fa- nákup stravných lístkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
766,00 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
Fa -stravné lískty |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 298,00 € |
05.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
007 |
Objednávame si stravné lístky 450 ks x 3,83€ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
006 |
Objednávame si stravné lístky 500 ks po 3,83 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0057 |
stravné lístky 500ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 915,00 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
008 |
Objednávame si stravné lístky 650ks x 3,83€ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |