Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0241 USB relé BOX Obchodná akadémia Humenné 00162132 LIVOLO s.r.o. 46182543 40,00 € 13.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
54 Objednávame si USB spínacie relé U1CRB Obchodná akadémia Humenné 00162132 LIVOLO s.r.o. 46182543 40,00 € 13.12.2021 21.12.2021 Objednávka
0011 Objednávame si pretlakový voz na čistenie kanalizácie na adresu: Komenského 1, Humenné Obchodná akadémia Humenné 00162132 MP KANAL, s.r.o. 46306056 0,00 € 14.06.2021 23.06.2021 Ing.Alena Židová Objednávka
DFB/21/0106 čistenie odpadu Obchodná akadémia Humenné 00162132 MP KANAL, s.r.o. 46306056 116,64 € 02.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
005 Objednávame si inštaláciu, kabeláž a konfiguráciu internetového pripojenia. Obchodná akadémia Humenné 00162132 PRÍHODA s.r.o. 46317236 0,00 € 05.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
DFB/21/0046 zabezpečenie internetového pripojenia Obchodná akadémia Humenné 00162132 PRÍHODA s.r.o. 46317236 659,00 € 12.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
0013 Objednávame si lokalizáciu poruchy vody v objekte Školskej jedálne a školského internátu pri Obchodnej akadémii v Humennom. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aquafind, s.r.o. 47145714 0,00 € 27.07.2021 20.08.2021 Objednávka
DFB/21/0145 Vyhľadávanie úniku vody SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aquafind, s.r.o. 47145714 576,00 € 03.09.2021 16.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0054 vyúčtovnie tepla za rok 2020 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 17 923,01 € 29.03.2021 16.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0089 odber tepla 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0088 odber tepla 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0087 odber tepla 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0086 odber tepla 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 31.05.2021 17.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0213 teplo 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0212 teplo 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0211 teplo 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0210 teplo 7/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0209 teplo 6/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0208 preddavok teplo 5/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 12.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0264 záloha teplo 12/21 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 112,00 € 30.12.2021 11.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »