Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0189 kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 57,07 € 26.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
36 Objednávame si KATRIN kotúč 2.vrst. - 60 ks rukavice nitril M (100ks) -6 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 393,12 € 08.11.2021 18.11.2021 Objednávka
48 Objednávame si upratovacie vozíky 3 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 329,40 € 06.12.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0202 hyginické potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 393,12 € 09.11.2021 13.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0235 nákup upratovacích vozíkov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 329,40 € 07.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0004 základný servis výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0025 servis výťah 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 05.02.2021 26.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0034 FA-oprava výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 67,20 € 02.03.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0041 servis výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 04.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0061 servis výťahu 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 12.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0077 servis výťahu 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 07.05.2021 16.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0097 servis výťahu 5/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 08.06.2021 13.07.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0110 servis výťahu škola 6/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 07.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0129 servis výťah -škola 7/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 05.08.2021 15.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0143 servis výťahu -škola 8/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 03.09.2021 15.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0173 Základný servis výťah OA 9/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 06.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0198 servis výťah škola 10/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 05.11.2021 08.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0234 základný servis výťahu 11/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 06.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0192 4.splátka poistného Obchodná akadémia Humenné 00162132 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 367,03 € 03.11.2021 28.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0042 poistné 17.02.-16.05.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 102,59 € 04.03.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »