Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0140 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 489,50 € 23.08.2021 16.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
25 Objednávame si stravné lístky 500ks x 3,83 € Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 04.10.2021 21.10.2021 Objednávka
DFB/21/0176 stravné lístky 500 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 06.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
38 Objednávame si stravné lístky 500 ks x 3,83€ Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 28.10.2021 30.11.2021 Objednávka
45 Objednávame si stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 532,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Objednávka
46 Objednávame si darčekové poukážky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 770,00 € 01.12.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0222 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 30.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0224 stravné lístky 400 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 532,00 € 02.12.2021 16.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0261 stravné lístky Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 910,80 € 29.12.2021 07.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
62 stravné lístky 3,83 x760ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 910,80 € 29.12.2021 25.01.2022 Objednávka
DFS/21/0001 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 770,00 € 03.12.2021 30.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0253 oprava ŠJ 3.časť Obchodná akadémia Humenné 00162132 CONTRACTOR - EU s. r. o. 44432739 2 356,00 € 23.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0245 oprava havarijného stavu ŠJ Obchodná akadémia Humenné 00162132 CONTRACTOR - EU s. r. o. 44432739 106 125,77 € 10.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0246 oprava havarijného stavu ŠJ - 2.časť Obchodná akadémia Humenné 00162132 CONTRACTOR - EU s. r. o. 44432739 106 418,23 € 10.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0254 nákup spotrebného tovaru Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 468,00 € 22.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
58 Objednávame si toaletný papier TORK Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 468,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Objednávka
35 Objednávame si: zásobníky na toaletný papier -20 ks náplň mydlo 4x 1,3L zásobník na mydlo - 1 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 778,80 € 03.11.2021 18.11.2021 Objednávka
DFB/21/0199 WC zásobníky Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 778,80 € 08.11.2021 08.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0120 nové verzie MAGMA 7.-9./2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 16.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0119 systémová podpora MAGMA 4.-6./2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »