Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0218 tlaková skúška hasiacich prístorjov a hydrantov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Ing. Cyril Ciganoc 35025638 362,30 € 25.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
0016 Objednávame si u Vás záhradný traktor AL-KO Premium T 23-125.6 HD V2. 127363 podľa Cenovej ponuky zo dňa 14.7.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hattech, s.r.o. 45947503 0,00 € 18.08.2021 20.08.2021 Objednávka
52 Objednávame si: kvetináč 40 - 10ks podložka 32 - 10ks substrát 60 l - 5 ks nožnice záhradné - 1 ks vypichovač buriny - 1 ks bubon predlžovací 50 m - 1 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hattech, s.r.o. 45947503 176,35 € 30.11.2021 21.12.2021 Objednávka
DFK/21/0002 traktorová kosačka Solo Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hattech, s.r.o. 45947503 3 990,00 € 06.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0240 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hattech, s.r.o. 45947503 176,35 € 07.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0250 dezinfekcia priestorov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hatteam, s.r.o. 50130633 300,00 € 16.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
55 objednávame si deratizáciu a dezinfekciu priestorov školy Obchodná akadémia Humenné 00162132 Hatteam, s.r.o. 50130633 300,00 € 13.12.2021 27.12.2021 Objednávka
002 Objednávka na komponenty na zabezpečenia pripojenia na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Objednávka
DFB/21/0033 HAGARD:HAL- FA za inštalačný materiál Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 180,40 € 01.03.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0064 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Gazdík Jozef 33272743 139,42 € 21.04.2021 11.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0191 kontrola a čistenie komínov - ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Gazdík Jozef 33272743 139,42 € 03.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0104 vlajky Obchodná akadémia Humenné 00162132 Gajdoš Gabriel-REPREZENT 14287315 41,20 € 29.06.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
50 Objednávame si vysávač Karcher T10/1 Obchodná akadémia Humenné 00162132 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 177,18 € 07.12.2021 15.12.2021 Objednávka
DFB/21/0242 vysávač Karcher Obchodná akadémia Humenné 00162132 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 177,18 € 10.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
003 Objednávka na komponenty na pripojenie na internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 02.03.2021 03.03.2021 Objednávka
004 Objednávame si komponenty na internetové pripojenie: -NETRACK spojka 1 ks -NETRACK zásuvka komplet. 4 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 04.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
DFB/21/0248 výkon činnosti stavebného dozoru Obchodná akadémia Humenné 00162132 FAMES s.r.o. 52262596 5 100,00 € 14.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0118 kurenárske práce Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 28,02 € 14.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0160 oprava vody SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 304,17 € 24.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
20 Objednávame si opravu vody v budove SŠI , Komenského 3, 06601 Humenné Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 0,00 € 08.09.2021 21.10.2021 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »