Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0177 učebnice literatúry Obchodná akadémia Humenné 00162132 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 695,00 € 08.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
005 Objednávame si inštaláciu, kabeláž a konfiguráciu internetového pripojenia. Obchodná akadémia Humenné 00162132 PRÍHODA s.r.o. 46317236 0,00 € 05.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
DFB/21/0046 zabezpečenie internetového pripojenia Obchodná akadémia Humenné 00162132 PRÍHODA s.r.o. 46317236 659,00 € 12.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
0012 Objednávame si vykonanie verejného obstarania na stavebné práce - oprava strechy. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Public tenders, s.r.o. 47397021 0,00 € 25.06.2021 26.06.2021 Objednávka
DFB/21/0126 verejné obstaranie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 27.07.2021 15.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
34 Objednávame si školenie ,,Dokumentácia úradu po novom -nový zákon o archívnictve 364/2020 Z.z. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 37,00 € 02.11.2021 18.11.2021 Objednávka
DFB/21/0200 školenie: Dokumentácia úradu po novom Obchodná akadémia Humenné 00162132 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 37,00 € 02.11.2021 06.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
29 Objednávame si verejné obstaravanie na stavebný dozor na zákazku: Školská jedáleň-oprava elektriny, bleskozvodov, vzduchotechniky a stavebné úpravy. Obchodná akadémia Humenné 00162132 RENDERTEAM, s.r.o. 52621537 570,00 € 21.10.2021 22.10.2021 Objednávka
30 Objednávame si verejné obstarávanie na opravu elektroinštalácie, bleskozvodov, vzduchotechniky a stavebné úpravy. Obchodná akadémia Humenné 00162132 RENDERTEAM, s.r.o. 52621537 570,00 € 21.10.2021 22.10.2021 Objednávka
DFB/21/0159 rekonštrukcia strechy jedálne Obchodná akadémia Humenné 00162132 sAm - IZOL s.r.o. 44110383 24 750,79 € 23.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0017 Fa tlačivá ŠEVT Obchodná akadémia Humenné 00162132 ŠEVT a.s. 31331131 39,54 € 29.01.2021 10.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0002 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,53 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0007 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 20.01.2021 24.02.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0027 Fa- pevná linka Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,36 € 08.02.2021 08.03.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0028 FA - internet prístup Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0045 Slovak Telekom - internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0044 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,96 € 10.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0060 internet pripojenie 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0059 pevná linka 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,32 € 12.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0076 dátové služby 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2021 16.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »