Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0109 servisné práce SPIN 3. Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0130 školenie - majetok Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 11.08.2021 15.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0180 servisné práce SPIN 10.-12.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0006 Systémová podpora MAGMA Obchodná akadémia Humenné 00162132 AutoCont 36396222 25,49 € 20.01.2021 29.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0053 systémová podpora MAGMA 1.Q 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AutoCont 36396222 135,29 € 31.03.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0063 verzia MAGMA 2.Q 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AutoCont 36396222 25,49 € 19.04.2021 11.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0120 nové verzie MAGMA 7.-9./2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 16.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0119 systémová podpora MAGMA 4.-6./2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0185 nové verzie MAGMA 4.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 20.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0181 systémová podpora MAGMA 3.Q/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 12.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
37 Objednávame si prepojenie personálneho softwaru s ekonomickým softwarom. Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 18.11.2021 18.11.2021 Objednávka
DFB/21/0217 prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd Obchodná akadémia Humenné 00162132 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 25.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
35 Objednávame si: zásobníky na toaletný papier -20 ks náplň mydlo 4x 1,3L zásobník na mydlo - 1 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 778,80 € 03.11.2021 18.11.2021 Objednávka
DFB/21/0199 WC zásobníky Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 778,80 € 08.11.2021 08.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0254 nákup spotrebného tovaru Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 468,00 € 22.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
58 Objednávame si toaletný papier TORK Obchodná akadémia Humenné 00162132 BH komplet, s.r.o. 50171402 468,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Objednávka
DFB/21/0253 oprava ŠJ 3.časť Obchodná akadémia Humenné 00162132 CONTRACTOR - EU s. r. o. 44432739 2 356,00 € 23.12.2021 03.01.2022 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0245 oprava havarijného stavu ŠJ Obchodná akadémia Humenné 00162132 CONTRACTOR - EU s. r. o. 44432739 106 125,77 € 10.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0246 oprava havarijného stavu ŠJ - 2.časť Obchodná akadémia Humenné 00162132 CONTRACTOR - EU s. r. o. 44432739 106 418,23 € 10.12.2021 27.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/21/0001 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 770,00 € 03.12.2021 30.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »